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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 頒布時段:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評估”的模式,構成進庫產品評估意見建議和評估結論,做為概算具體安排的重要性前提。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年估算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“三個放到”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”安排好產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭꧙醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的工作任務部暑,我區可根據國有控股投資自主經營財政預算收入來源狀態,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年項目預算成就

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩🍸投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎▨實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產🧸管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

上一年程序執行數

費用數

決算數為本年審理數的%

稅種工資

1,849,097

2,002,020

108.3

    保值稅(含運營稅)

933,286

1,005,000

107.7

    機構個人所得稅

228,688

254,000

111.1

    私人增值稅稅

154,993

156,000

100.6

    旅游城市服務器維護基礎建設稅

67,755

74,500

110.0

    房地產稅

99,216

110,000

110.9

    印花布稅

29,542

30,000

101.6

    城鎮居民國土的使用稅

25,026

26,500

105.9

    地面升值稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農田占據稅

3,805

4,000

105.1

    房屋契稅

147,209

157,000

106.7

    周圍環境污染治理性稅

106

120

113.2

非稅務入

194,687

205,280

105.4

    自查自糾收入水平

34,993

41,070

117.4

    政府部門教育事業性收錢收錄

29,019

29,000

99.9

    國企資源英文(資金)刺激動用收入來源

71,376

69,030

96.7

    另外工資

59,299

66,180

111.6

特點民政年收入總計

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

轉回性收益

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上一級補貼政策納入

1,258,201

893,150

71.0

        返還款性使收入

363,307

300,220

66.4

        普遍性更改支付寶支付盈利

451,808

442,625

99.9

        專門轉意繳納年收入

443,086

150,305

33.9

    新添加入了常見債券投資薪資

130,000

91,000

70.0

    本年結轉

264,871

170,678

64.4

    起用成本預算動態平衡轉換私募基金

200,000

205,000

102.5

    從政府辦公室性理財產品費用調動

30,000

 

 

    從國家股資本管理概預算借調

3,220

5,040

156.5

使收入共計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

去年同期制定數

概預算數

費用數為去年連接數的%

一、基本共同服務質量付出

190,727

198,668

104.2

二、中國軍事花費

3,220

4,417

137.2

三、公益性安會性支出

128,327

168,971

131.7

四、幼小銜接性支出

354,890

420,625

118.5

五、完美技術設備教育支出

45,869

53,333

116.3

六、人文出游運動與影視文化花費

45,871

103,508

225.7

七、時代保駕護航和找工作撥出

480,520

407,296

84.8

八、衛生管理綠色健康付出

157,008

165,945

105.7

九、節約低能耗其他支出

193,688

95,934

49.5

十、城鎮社區服務站撥出

692,638

688,977

99.5

十一月、農業和林業水其他支出

264,493

346,423

131.0

第十二、公路交通及運輸其他支出

467,425

171,349

36.7

13、網絡資源堪探產品信息等費用

186,703

248,203

132.9

十四、商家服務保障業等費用

7,285

8,570

117.6

第十、自然環境的資源海洋資源氣象條件等花費

5,741

5,949

103.6

十五、住宅確保開支

139,738

202,539

144.9

十六、糧油食品物資采購儲備量經費支出

6,503

9,075

139.6

二十、氣象災害預防及突發標準化管理付出

17,060

21,245

124.5

19、解矯費

 

61,863

 

三十五、債權債務付息支出費用

17,172

20,000

116.5

二十一月、其它的收入支出

46,032

50,971

110.7

常見公眾工程預算收入支出累計數

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年履行數

費用預算數

項目預算數為上一年繼續執行數的%

傳遞性花費

479,166

118,307

24.7

    上解上家收入支出

105,940

118,307

111.7

    似的公司債還本教育支出

96

 

 

    籌劃工程預算不穩上下調整私募基金

202,452

 

 

    結轉下年性支出

170,678

 

 

付出總金額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

項目

本年制定數

項目預算數

概算數為
預算數 %

一、通常情況公用服務的

142,167

135,307

        95.2

    人大常委會事宜

1,022

955

        93.4

      行政事務啟用

703

671

        95.4

      似的政府部門經營公共事務

5

36

       720.0

      人大代表會議通知

132

66

        50.0

      人民大學監督檢查

53

48

        90.6

      帶表任務

129

134

       103.9

    全國政協工作

755

733

        97.1

      行政訴訟啟用

432

375

        86.8

      工商聯電視電話會議

21

56

       266.7

      委員會觀察

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      其它的市政協事務管理撥出

149

82

        55.3

    以政府辦公樓廳(室)及有關系設備事務管理

43,000

36,380

        84.6

      行政機關開機運行

13,459

16,382

       121.7

      通常情況行政機關菅理公共事務

13,688

4,807

        35.1

      政府部門服務培訓

644

690

       107.1

      督查通知業務范圍的活動

2,954

3,116

       105.5

      信訪行政監察

58

17

        29.3

      自己事業運轉

1,826

1,944

       106.5

      另外政府部辦公場所廳(室)及相應的裝置事務性結余

10,371

9,424

        90.9

    進展與制度改革事務性

1,686

1,936

       114.8

      財政工作

1,032

965

        93.5

      常見行政部門管理制度公共事務

654

971

       148.5

    數據分析數據業務

1,041

1,093

       105.0

      財政開機運行

564

588

       104.3

      產品信息行政事務

41

26

        63.4

      專向調查統計業務部門

9

20

       222.2

      核算管控

34

70

       205.9

      督查通知調查行為

206

143

        69.4

      統計表抽樣檢驗問卷調查

183

198

       108.2

      其余分析訊息事務處理花費

4

48

     1,200.0

    財政支出事情

4,333

5,055

       116.7

      行政處工作

2,594

2,801

       108.0

      資訊化項目建設

954

1,431

       150.0

      財政部門委托代為業務員結余

565

689

       121.9

      同一民政事務處理費用

214

134

        62.6

    稅務事務管理

5,775

7,044

       122.0

      行政性操作

2,370

1,747

        73.7

      普通行政訴訟服務管理事物

475

816

       171.8

      代扣代收代收稅款證件費

2,930

4,481

       152.9

    審計局事務處理

1,426

2,247

       157.6

      行政處行駛

740

687

        92.8

      內審工作

501

1,261

       251.7

      行業啟用

166

233

       140.4

      任何審計師事務性結余

19

66

       347.4

    人工資源的事宜

1,710

313

        18.3

      教育事業運作

1,515

 

  

      另外人才產品產品事宜花費

195

313

       160.5

    紀檢監督行政事務

1,362

1,644

       120.7

      行政部門作業

1,152

1,384

       120.1

      一樣 行政標準化管理標準化管理工作

93

127

       136.6

      懸案要案嚴查

48

50

       104.2

      某些紀檢監督檢查行政監察付出

69

83

       120.3

    貿易事宜

27,385

12,863

        47.0

      行政管理正常運作

1,773

1,341

        75.6

      平常行政訴訟方法行政監察

7,098

7,681

       108.2

      參公執行

1,312

1,457

       111.1

      別貿易行政監察開支

17,202

2,384

        13.9

    知識儲備土地產權事情

1,034

1,624

       157.1

      國生活常識不動產證方式

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺僑事務處理

233

270

       115.9

      行政機關加載

129

122

        94.6

      基本行政部門維護行政監察

104

148

       142.3

    黨案行政監察

1,117

1,207

       108.1

      行政處正常運行

454

442

        97.4

      文件館

648

757

       116.8

      的個人檔案事務管理其他支出

15

8

        53.3

    民主化黨派及工商局聯行政監察

441

463

       105.0

      平常行政處維護事務性

126

110

        87.3

      各種君主制黨派及工商所聯事務處理其他支出

315

353

       112.1

    村民團休事務管理

3,408

4,093

       120.1

      行政處電腦運行

808

923

       114.2

      一樣 行政部門維護事情

1,574

1,949

       123.8

      事業性操作

98

101

       103.1

      另一個人民群眾團隊事務處理收入支出

928

1,120

       120.7

    黨組辦公室廳(室)及涉及醫療機構事務處理

7,586

5,574

        73.5

      財政執行

1,782

1,647

        92.4

      基本財政安全管理事宜

5,190

3,312

        63.8

      創業正常運作

614

615

       100.2

    組建事務管理

1,317

1,970

       149.6

      行政訴訟使用

445

441

        99.1

      通常情況下行政機關工作管理事務管理

650

1,147

       176.5

      其它組織機構行政監察開支

222

382

       172.1

    策劃活動事宜

9,322

19,806

       212.5

      行政事務操作

400

361

        90.3

      平常政府部門管理方法事情

4,089

9,759

       238.7

      企業操作

1,549

1,602

       103.4

      其他宣傳方案行政事務收支

3,284

8,084

       246.2

    統戰事物

950

1,013

       106.6

      行政管理電腦運行

516

522

       101.2

      一般的行政標準化管理標準化管理工作

183

226

       123.5

      信教行政監察

132

140

       106.1

      僑民業務

88

88

       100.0

      別的統戰事情付出

31

37

       119.4

    其它中共工作花費

3,676

4,419

       120.2

      企業正常運行

2,157

2,398

       111.2

      其它的共產主義事物支出費用

1,519

2,021

       133.0

    市揚開展控制事情

22,245

23,053

       103.6

      財政啟用

11,016

11,219

       101.8

      正常財政維護業務

205

639

       311.7

      領域監察管理系統督查通知

4,741

4,106

        86.6

      市面進行監督執法監督

304

164

        53.9

      銷費者基本權利保養

141

123

        87.2

      產品數字化管理建沒

244

263

       107.8

      驗證肯定遠程監控服務管理

 

80

  

      的規范化管理規范化管理管理

 

79

  

      醫藥事情

166

7

         4.2

      妝容品事情

 

10

  

      參公運轉

4,864

5,230

       107.5

      另外的市場的質量監督方法事務處理

564

1,133

       200.9

    另外一樣通用業務性支出

1,343

1,552

       115.6

      另一個一樣 服務性服務結余

1,343

1,552

       115.6

二、中國軍事性支出

3,178

4,337

       136.5

    國防教育班師

3,158

3,169

       100.3

      人們防空

3,158

3,169

       100.3

    另一個航空航天經費支出

20

1,168

     5,840.0

三、公益性衛生其他支出

128,229

168,857

       131.7

    武裝力量獄警施工隊

924

924

       100.0

      另一武裝空軍法警空軍性支出

924

924

       100.0

    公安廳

122,034

162,238

       132.9

      行政事務電腦運行

72,176

96,855

       134.2

      基本上行政部門管理工作事務性

8,322

16,627

       199.8

      信息內容化制作

21,534

18,624

        86.5

      聯合執法審理案件

19,852

30,052

       151.4

      其它的公安人員其他支出

150

80

        53.3

    國家安全管理

1,194

1,001

        83.8

      行政性啟動

1,066

873

        81.9

      衛生業務部門

128

128

       100.0

    刑事

4,077

4,694

       115.1

      行政管理運動

2,376

2,268

        95.5

      基本行政性方法事宜

107

124

       115.9

      基層醫院司法機關保險業務

793

1,410

       177.8

      普法宣傳廣告

145

177

       122.1

      法條捐助

477

583

       122.2

      法治發展發展

179

132

        73.7

四、幼兒教育經費支出

350,262

416,492

       118.9

    文化藝術培訓操作事務性

1,667

691

        41.5

      行政機關操作

844

691

        81.9

      應該行政部門管理制度事宜

823

 

  

    一般教育培訓

176,789

336,035

       190.1

      學前班的教育

50,419

80,544

       159.7

      初中教育教學

54,800

74,183

       135.4

      初一教育培訓

41,145

99,361

       241.5

      普高培育

17,759

31,426

       177.0

      別的常規文化教育撥出

12,666

50,521

       398.9

    職業選擇文化藝術培訓

6,617

11,426

       172.7

      的職業初中培養

6,617

11,426

       172.7

    長大文化教育

5,234

3,798

        72.6

      青少年中低檔的教育

5,234

3,798

        72.6

    廣播節目老電視基礎教育

81

2,800

     3,456.8

      直播電視視頻校學

81

2,800

     3,456.8

    唯一性培訓

786

1,397

       177.7

      特殊化小學文化藝術培訓

786

1,397

       177.7

    進修班及教育培訓

9,705

9,722

       100.2

      體育教師出國培訓

3,437

3,467

       100.9

      機關人員教導

1,401

1,597

       114.0

      技能培訓經費支出

4,867

4,658

        95.7

    教肓費額外組織的撥出

148,325

49,622

        33.5

      地方普通小校住宿樓投建

3,964

2,036

        51.4

      別的學前教育費增添布置的教育支出

144,361

47,586

        33.0

    任何的教育收入支出

1,058

1,001

        94.6

五、合理方法花費

38,035

45,238

       118.9

    實驗技術工藝標準化管理事情

1,051

944

        89.8

      行政機關正常運行

599

484

        80.8

      市直機關安全服務

452

460

       101.8

    工藝深入分析與開發技術

8,492

8,515

       100.3

      用途方法理論研究與發掘

5,365

6,968

       129.9

      自動化技術成果轉變成與擴散轉移

3,127

1,547

        49.5

    高新科技要求與服務管理

2,982

10,989

       368.5

      科學標準專頂

2,982

10,989

       368.5

    科學課技術性廣泛應用

1,171

1,240

       105.9

      科學普及過程

534

543

       101.7

      現代科技館站

632

697

       110.3

      別的科學技術技術推行收支

5

 

  

    某個學科技術設備支出費用

24,339

23,550

        96.8

      科技產業的獎勵

9

 

  

      一些數學能力開支

24,330

23,550

        96.8

六、文化產業出游教育與山東新農商軟件科技有限公司付出

36,956

75,003

       203.0

    藝術和旅行

18,436

54,116

       293.5

      行政性運營

1,031

1,010

        98.0

      一半行政部門處理公共事務

95

161

       169.5

      圖書室館

1,883

2,014

       107.0

      傳統藝術展覽及紀念活動醫院

1,069

24,288

     2,272.0

      傳統文化的活動

2,269

2,331

       102.7

      村民文化課

2,820

3,201

       113.5

      文化產業作品與愛護

24

58

       241.7

      特色文化和度假旅游行業市場操作

401

437

       109.0

      旅行宣傳畫

1,373

1,470

       107.1

      出境游制造行業銷售信息化管理方法

1,191

 

  

      一些古文化和休閑旅游性支出

6,280

19,146

       304.9

    古建筑

1,564

2,453

       156.8

      藏品保證

288

564

       195.8

      博物館旅游

1,276

1,889

       148.0

    軍事體育

16,763

16,821

       100.3

      人事部門行駛

372

404

       108.6

      一般來說行政訴訟安全管理行政事務

228

 

  

      體育足球大比武

349

588

       168.5

      體育健康康復訓練

1,259

829

        65.8

      體肓運動場館

12,661

12,931

       102.1

      顧客體肓

1,760

1,860

       105.7

      的體育文化經費支出

134

209

       156.0

    播音智能電視

8

13

       162.5

      各種新聞廣播影視花費

8

13

       162.5

    任何文化教育球場與文化撥出

185

1,600

       864.9

      宣傳畫學歷趨勢專項計劃花費

65

100

       153.8

      特色文化文化產業不斷發展專項督查總支出

120

1,500

     1,250.0

七、時代后勤保障和人才需求性支出

357,571

270,195

        75.6

    人資影視資源和生活保證安全管理事情

26,071

33,913

       130.1

      行政處運營

1,045

1,398

       133.8

      一樣 行政操作操作事務性

13,966

19,613

       140.4

      勞功保障機制監督

711

848

       119.3

      社會中商業保險業務部門安全管理事物

1,451

1,377

        94.9

      公益性就業機會服務質量和事業裝備檢驗培訓機構

1,430

2,117

       148.0

      勞動力人資爭議性訴訟仲裁庭

694

851

       122.6

      各種人員資源的和社會性安全保障治理行政監察撥出

6,774

7,709

       113.8

    民政管理制度事宜

2,441

5,427

       222.3

      行政訴訟運營

696

758

       108.9

      生活中安排管理系統

1,067

1,223

       114.6

      表層權政和居委會建筑

109

1,130

     1,036.7

      別民政管理工作事情費用支出

569

2,316

       407.0

    行政事務視野標準離退體

93,784

89,491

        95.4

      歸口管理方法的人事部門組織離退休工資

2,362

2,422

       102.5

      衛生事業公司的離退休工資

3,915

6,501

       166.1

      政府部門行業計量單位關鍵社區養老商業險付費總支出

57,287

56,739

        99.0

      政府部門事業發展組織職位年金繳納結余

29,714

23,054

        77.6

      對行政機關單位事業上機關單位關鍵養老服務保費股權基金的補帖

412

671

       162.9

      某些行政事務工作企業單位離退休之開支

94

104

       110.6

    工作補帖

35,907

39,000

       108.6

      工作再就業貼心服務政府補貼

 

300

  

      公益的性主崗貼補

32,049

34,775

       108.5

      其他的就業率補助費費用支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      生亡撫恤

427

484

       113.3

      容易致殘撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍軍官日常補助費

238

240

       100.8

      優撫參公企業單位支出費用

148

229

       154.7

      權利兵優待

2,073

2,350

       113.4

      為鄉村籍退役土兵老年性生活方式補助金

39

85

       217.9

      相關優撫教育支出

358

410

       114.5

    退役處置

4,500

6,292

       139.8

      退役新手安置工作所需要

1,435

1,110

        77.4

      部隊轉交相關部門的離辭職工作員拆遷補償安置

1,998

3,819

       191.1

      隊伍交接鎮政府離退居二線基層干部控制部門

200

328

       164.0

      退役當兵的操作幼小銜接

19

82

       431.6

      某些退役房屋拆遷其他支出

848

953

       112.4

    社會存在獎勵

24,028

42,455

       176.7

      未成年人員工福利

178

126

        70.8

      老年性福利金

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社會上有福利衛生事業院校

1,122

1,787

       159.3

      同一社會上好處總支出

107

103

        96.3

    殘障人事業上

8,847

10,710

       121.1

      財政運營

335

356

       106.3

      一般來說行政性方法行政事務

431

585

       135.7

      傷殘人人康服

1,555

2,376

       152.8

      傷殘人就業率和扶貧幫困

4,369

4,101

        93.9

      殘廢人日子和照護補貼費

84

341

       406.0

      其它的智殘人企事業結余

2,073

2,951

       142.4

    紅十字事業性

581

596

       102.6

      行政事務作業

191

172

        90.1

      一半行政事情菅理事情

270

270

       100.0

      另外的紅十字事業心支出費用

120

154

       128.3

    平均性生活服務保障

2,726

3,602

       132.1

      市政很低生活水平有效保障金教育支出

2,726

3,602

       132.1

    到時搶救

475

727

       153.1

      監時求助費用

150

330

       220.0

      流浪漢乞討工作員社會救助教育支出

325

397

       122.2

    特困的人員求助滿足

20

88

       440.0

      成市特困員工求助贍養性支出

20

80

       400.0

      為鄉村特困者救治飼養支出費用

 

8

  

    別的生活的社會救助

2,717

2,662

        98.0

      別的城市地區生活中求助

2,481

2,662

       107.3

      另外的農村建設生存援助

236

 

  

    財政部門對大多養老生活穩妥債券的補助金

574

619

       107.8

      不需要對村鎮建設城市居民通常養老生活人壽保險債卷的補助金

574

619

       107.8

    退役退伍軍人控制行政監察

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    另一個世界 服務和大學生就業性支出

150,574

29,541

        19.6

八、健康的健康的總支出

147,672

156,640

       106.1

    環境衛生身心健康服務管理工作

3,848

6,235

       162.0

      行政訴訟行駛

1,432

1,515

       105.8

      通常情況行政處安全管理行政監察

2,385

4,720

       197.9

      其他的衛生防疫良好標準化管理事務處理總支出

31

 

  

    公力醫院科室

38,760

31,375

        80.9

      總合醫阮

29,393

20,510

        69.8

      中醫婦科(各民族)診所

3,984

4,073

       102.2

      精氣神病醫院

2,592

2,687

       103.7

      婦產醫阮

2,651

2,139

        80.7

      另外大醫院大醫院

0

1,911

  

      另外私立診所收入支出

140

55

        39.3

    農村基層治療公共衛生醫療機構

35,773

40,524

       113.3

      成市街道辦事處健康構造

32,379

37,174

       114.8

      某個基層人員醫治清潔衛生企業性支出

3,394

3,350

        98.7

    共公衛生防疫

32,155

35,205

       109.5

      疫情預防措施控住學校

4,106

5,323

       129.6

      衛生防疫行政監督中介機構

2,030

1,902

        93.7

      婦幼健康養生組織

1,267

1,737

       137.1

      應激急救構造

5,246

5,662

       107.9

      采供血醫院

1,802

2,040

       113.2

      基本的公益性衛生間服務

16,543

17,428

       105.3

      重大的公益性衛生間自查報告

951

870

        91.5

      突發性公眾干凈時間應激除理

88

65

        73.9

      其他通用環衛性支出

122

178

       145.9

    中醫婦科藥

12

30

       250.0

      另外中醫婦科藥結余

12

30

       250.0

    記劃生殖公共事務

5,352

6,815

       127.3

      一些方案生殖公共事務經費支出

5,352

6,815

       127.3

    行政事務事業上的行業醫院

27,911

30,349

       108.7

      行政管理企事業單位醫療衛生

4,524

2,591

        57.3

      事業心標準醫治

20,687

24,239

       117.2

      國家事業單位醫藥補貼費

0

19

  

      各種行政訴訟事業公司的社區醫療開支

2,700

3,500

       129.6

    不需要對通常醫治保險服務資金的補助金

95

95

       100.0

      財政預算對城鎮民眾首要醫院保障理財產品的補助款

95

95

       100.0

    整形救援

2,703

4,823

       178.4

      城鄉建設醫療機構救治

282

2,386

       846.1

      別醫學求助經費支出

2,421

2,437

       100.7

    優撫文本醫療機構

 

260

  

      優撫男朋友醫學補貼費

 

260

  

    老齡身體身體服務質量

547

271

        49.5

      老齡安全衛生健康保健服務性

547

271

        49.5

    相關環境衛生安全健康結余

516

658

       127.5

      的清潔穩定總支出

516

658

       127.5

九、節約低能耗教育支出

118,093

20,480

        17.3

    氛圍保護措施工作行政監察

1,704

2,444

       143.4

      政府部門運轉

362

693

       191.4

      一般的政府部門維護事物

1,313

1,721

       131.1

      生態環保情況保障是宣傳

29

30

       103.4

    生態環境評估與督查

77

33

        42.9

      核與電磁輻射很安全質量監督

77

33

        42.9

    造成的污染有效預防

594

518

        87.2

      人工濕地

300

195

        65.0

      固狀廢渣物與化工品

4

9

       225.0

      相關感染防范開支

290

314

       108.3

    空氣污染碳排放

49,115

17,285

        35.2

      模樣區域環境檢測與問題

2411

2744

       113.8

      模樣氛圍城管執法監督

866

910

       105.1

      碳排放自查報告花費

36287

13431

        37.0

      潔凈生產加工專項計劃教育支出

 

200

  

      另外的感染節能降耗性支出

9551

 

  

    可恢復新能源

 

200

  

    其他節能公司生態環保其他支出

66603

 

  

十、新農村社區服務站支出費用

421,380

469,542

       111.4

      城鄉經濟片區方法公共事務

178,528

207,487

       116.2

        行政事務啟用

12,574

20,703

       164.6

        一般的政府部門安全管理行政事務

4,227

2,951

        69.8

        國家機關安全服務

583

168

        28.8

        城管市場監管

7,199

1,526

        21.2

        任何新型農村街道社區的管理公共事務收入支出

153,945

182,139

       118.3

      村鎮居委會公共信息體系

123,227

82,088

        66.6

        其余縣域社區網站公用的設施教育支出

123,227

82,088

        66.6

      新型農村社區服務站生態環境環保

86,237

145,607

       168.8

      項目建設市揚操作與執法監督

7,886

12,499

       158.5

      其余城市街道教育支出

25,502

21,861

        85.7

十一國慶、畜牧業水結余

223,393

257,102

       115.1

      漁業

31,969

44,429

       139.0

        行政處啟用

2098

2506

       119.4

        基本上財政服務管理業務

114

51

        44.7

        工作啟用

2982

2826

        94.8

        現代科技有效的轉化與線上推廣功能

268

1018

       379.9

        病害害調整

460

569

       123.7

        農商品產品安全可靠

337

1384

       410.7

        城管執法監督檢查

343

322

        93.9

        統計表監測站與信息內容服務管理

239

81

        33.9

        安全穩定國人工資補助金

5756

5642

        98.0

        農耕生產銷售不支持補貼政策

2418

3406

       140.9

        草業聚集化與制造業化開

7952

9066

       114.0

        農廠品手工加工與推廣

122

60

        49.2

        山東農村慈善公益企業發展

688

4123

       599.3

        農牧業物資保護好復原與巧用

545

601

       110.3

        原料油價格多少改變對漁業養殖的補貼金

8

13

       162.5

        對高等院校畢業證書生到基層組織工作補貼

125

116

        92.8

        另一個草業收支

7514

12645

       168.3

      農林和塔公草原

3,558

5,384

       151.3

        行業中介機構

1153

1433

       124.3

        森里栽培

1575

2120

       134.6

        技巧推廣營銷與轉變成

418

891

       213.2

        護林公益性經費支出

 

790

  

        其他農業開支

412

150

        36.4

      水利工程

165,949

188,530

       113.6

        財政開機運行

568

563

        99.1

        通常情況行政機關維護工作

3

10

       333.3

        水工產業的業務監管

3469

12708

       366.3

        水利水電建筑工程建設規劃

63322

87255

       137.8

        水利水電建筑工程操作與定期維護

84497

74026

        87.6

        水利樞紐早期上班

3

50

     1,666.7

        水利工程執法檢查進行監督

593

549

        92.6

        水市場節省菅理與保護

8964

11574

       129.1

        水利測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利水電工程能力產品推廣

166

157

        94.6

        大大型網站和中型水利樞紐移名往后政策扶持重點總支出

54

 

  

        市政工程可靠執法監督

461

481

       104.3

        其他的農田水利費用支出

2782

 

  

      農產品加工綜上開發建設

17,334

6,678

        38.5

        建設用地處理

14534

1874

        12.9

        產業發展壯大創新發展壯大

2798

4800

       171.6

        別農耕整體發掘教育支出

2

4

       200.0

      浙江農村綜合管理改革的實質

3,843

10,985

       285.8

        對農村基層此事一議的經濟補貼

3843

10667

       277.6

        人們綜合行政體制改革規范化試點區津貼

 

318

  

      普惠公司風險管控快速發展開支

740

1,096

       148.1

        林果保險費保險費補貼標準

740

1096

       148.1

第十二、交行配送其他支出

464,385

168,942

        36.4

      國道水路物流運輸

445,202

163,313

        36.7

        行政性執行

1,746

1,929

       110.5

        公路工程修建

358,925

41,795

        11.6

        道路護理

37,557

58,895

       156.8

        客運裝卸搬運產品信息系統修建

2,163

997

        46.1

        道路貨運處理

39,827

57,579

       144.6

        水路車輛運輸管理工作教育支出

1,989

2,118

       106.5

        全部取消中央政府還貸款二級考試鐵路收取任何費用專門結余

2,995

 

  

      另外道路交通物流運輸費用支出

19,183

5,629

        29.3

        公益性出行運營人員津貼

4,594

4,000

        87.1

        另外交通銀行運輸配送花費

14,589

1,629

        11.2

13、自然資源勘測消息等總支出

102,799

166,172

       161.6

      集體所有制資產投資管控

1,181

1,211

       102.5

        人事部門正常運行

471

442

        93.8

        一半行政處工作管理行政事務

403

433

       107.4

        別國家凈資產管控花費

307

336

       109.4

      蘋果支持里的公司企業轉型和標準化管理付出

69,817

88,365

       126.6

        成長型商家成長工作方案

21,499

18,050

        84.0

        某個支持軟件中的客戶發展趨勢和工作管理費用

48,318

70,315

       145.5

      某個資源性地質勘察資訊等開支

31,801

76,596

       240.9

        技藝處理付出

104

2,896

     2,784.6

        重大加工業復興和系統更新改造該項目帶寬貼息

21,197

6,500

        30.7

        相關資源的探礦新信息等總支出

10,500

67,200

       640.0

十四、企業服務于業等撥出

4,652

5,215

       112.1

      商業地產流通業事務處理

438

454

       103.7

        某些商業運作對流工作支出費用

438

454

       103.7

      外事發展壯大業務費用支出

300

 

 

        另外涉外企業提升安全服務付出

300

 

  

      許多房地產業保障業等花費

3,914

4,761

       121.6

        其他餐飲業貼心快餐業等收支

3,914

4,761

       121.6

十八、自然而然能源大海氣象條件等開支

5,708

5,877

       103.0

      生態能源事務管理

4,884

5,000

       102.4

        行政部門程序運行

696

831

       119.4

        尋常財政的管理事物

202

83

        41.1

        土地的流失的資源充分利用與確保

476

519

       109.0

        事業性進行

2,950

2,990

       101.4

        其它的那自然生態性公共事務經費支出

560

577

       103.0

      海域管理工作公共事務

92

48

        52.2

        淺海問卷調查點評

92

48

        52.2

      氣象局公共事務

732

829

       113.3

        氣候分析分析

40

40

       100.0

        氣象預報配置保護運營

60

115

       191.7

        氣象預報基本條件設備建沒與維修培訓

94

30

        31.9

        其它氣象學業務付出

538

644

       119.7

16、自建房保障措施收支

131,709

193,873

       147.2

      服務保障性祥和過程收支

82,388

151,944

       184.4

        舊村更新更新

82,388

150,594

       182.8

        保護性個人住房物業費補助費

 

1,350

  

      往房轉型花費

41,952

33,703

        80.3

        住宅北京公積金

25,789

25,753

        99.9

        全款買房補肋

16,163

7,950

        49.2

      城鄉建設街道辦事處居住房

7,369

8,226

       111.6

        其余縣域社區服務站房總支出

7,369

8,226

       111.6

十六、糧油食品工程設備自給率收支

6,503

9,074

       139.5

      調味品公共事務

3,087

5,312

       172.1

        通常行政機關方法事宜

17

109

       641.2

        自己事業行駛

169

183

       108.3

        另外糧油加工業務性支出

2,901

5,020

       173.0

      調味品保障

3,416

3,762

       110.1

        存量糧油加工補帖

3,416

3,762

       110.1

十九、氣象災害預防及應急救援管理系統總支出

13,639

17,080

       125.2

     應急指揮工作事務性

2,137

2,021

        94.6

       行政管理行駛

287

330

       115.0

       健康安全行業管理

1,850

1,282

        69.3

       事業有成啟動

 

339

  

       另外的應及工作費用

 

70

  

     消防設施事務性

11,473

15,014

       130.9

       人事部門啟用

8,858

11,603

       131.0

       般人事部門控制實際

1,852

2,427

       131.0

       消防員應急指揮救緩

763

984

       129.0

     地震災害事情

29

45

       155.2

       自然災害監測系統

29

45

       155.2

第十九、發展對象費

 

50,000

  

第二十、債款付息收支

17,172

20,000

       116.5

      好政府機構一樣負債付息收支

17,172

20,000

       116.5

        地區政府機構通常情況公司債付息費用

15,288

20,000

       130.8

        好地方當地政府任何基本上借款付息教育支出

1,884

 

  

二十一月、其他開支

32,465

46,603

       143.5

        本年留線

 

45,000

  

        其他的收入支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

花費總計

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

上一年程序執行數

費用預算數

成本預算數為去年同期
制定數的%

集體所有制土地證食用權出純收入

1,039,862

700,000

67.3

國家集體土地收獲基金、期貨、現貨、微盤工資

 

 

 

農耕集體土地開發財政資金收錄

 

 

 

幸運飛艇慈善公益金薪資收入

4,119

 

 

大城市條件建筑設施搭配費盈利

22,009

20,000

90.9

污水排放治療費營收

30,711

33,300

108.4

另一政府機構性股權基金收入來源

-3,887

 

 

人民政府性理財產品薪資收入自動求和

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

移動性收入來源

350,113

285,811

81.6

    上一級政府補貼薪水

9,590

3,044

31.7

    專項整治負債轉貸工資

100,000

 

 

    用上去年同期節余個人收入

240,523

282,767

117.6

    借調信貸資金

 

 

 

 

 

 

 

盈利共計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

上一年審理數

工程預算數

預算數為上年執行數的%

國有化田地操作權土地出讓收益及各自專業資產收益布置的其他支出

1,340,693

930,554

69.4

國有企業士地效益資金及相對應專項計劃政府債務使收入準備的付出

 

 

 

水產業地皮開發設計費用按排的經費支出

 

2,400

 

中國福彩公益的金及相匹配的自查自糾借款薪資布置的開支

2,111

5,748

272.3

成市基本配置設施配置費及相當于專項整治資產利潤制定計劃的花費

19,581

50,000

255.3

大中小機大壩移民搬遷前中期政策扶持理財產品付出

 

3,609

 

污水滲漏加工費及相當于督查通知政府債務收益準備的經費支出

31,258

33,300

106.5

外債付息花費

10,083

13,500

133.9

另一個中央政府性債券總支出

45

 

 

政府機構性基金投資費用支出 預估合計

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉到性撥出

39,156

 

 

    上解上家收支

100

 

 

    自查報告債權債務還本收入支出

 

 

 

    調成金額

30,000

 

 

    年末余額

9,056

 

 

撥出合計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

上一年強制執行數

費用數

決算數為去年同期
運行數的%

一、盈利空間收入水平

13,390

15,500

115.8

    投資費用產品行業純利潤收入水平

8,757

10,000

114.2

    進出口公司企業盈利薪資收入

 

 

 

    建筑設計作業中小型企業利潤空間凈收入

180

 

 

    房房產開發公司提成收益

4,445

5,500

123.7

    農業牧漁品牌毛利率收錄

8

 

 

    環境衛生體育用品會員福利單位毛利潤收入來源

 

 

 

二、股利、股息營收

2,712

2,500

92.2

    國有股份股份廠家股利、股息效益

2,712

2,500

92.2

三、使用權轉租效益

 

 

 

四、公司清算收益

 

 

 

五、某些公有基金銷售經營預算表工資收入

 

 

 

公有投資操作營收總金額

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉至性薪資收入

2,829

711

25.1

  采用前年結轉年收入

2,829

711

25.1

 

 

 

 

效益總共

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

去年同期執行工作數

概預算數

工程預算數為去年同期
強制執行數的%

一、社會生活保障措施和就業的費用

 

 

 

二、國企基金經營者工程預算其他支出

15,000

13,000

86.7

1.應對歷史上舊版大問題及改制人工成本經費支出

 

 

 

2.國家股企業主資源金裝入

15,000

13,000

86.7

      國有化城市發展構造調準收支

15,000

13,000

86.7

      公益活動性設施管理融資經費支出

 

 

 

3.國有控股企業公司政策解讀性政府補貼

 

 

 

4.科技金融公有金融資本生產費用預算總支出

 

 

 

5.的國有控股金融資本管理財政預算開支

 

 

 

國有化基金管理收支自動求和

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉換性花費

3,931

5,711

145.3

    調整信貸資金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年收支

711

671

94.4

 

 

 

 

經費支出累計

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

本年連接數

概預算數

概預算數為去年履行數的%

小蘇州鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未分配比例到鎮

 

96,967

 

總金額

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到969616萬元其主要為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

工程

總是

中僅:

基本上負債

中間:

專項計劃資產

一、政府辦公室借款金額環境

 

 

 

    2018年月初政府部門借款金額

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年尾相關部門借債金額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年終政府部門債務糾紛限制額度

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        這當中:市預執行新批公司債券額度

91,000

91,000

 

二、2018年政府機關政府債務額度狀態

 

 

 

    年末相關部門公司債務金額

850,091

490,091

360,000

    十年前新添加入了區政府財產

230,000

130,000

100,000

    本年還債人民政府資產

30,187

30,187

 

    年終政府辦公室公司債務額度

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年當地政府外債額度現象

 

 

 

    年末政府部門外債金額

1,140,904

680,904

460,000

        這之中:市預執行添加企業債限制額度

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

項目流程

2018年項目預算數

2019年費用預算數

決算數為去年同期決算數的%

因公出國旅游()

824.00

827.00

100.4

國家公務歡迎費

791.10

523.09

66.1

因公專車添置及啟動費

小計

6995.72

6205.10

88.7

之中:折舊費費

2892.00

2329.05

80.5

     操作費

4103.72

3876.05

94.5

總計

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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